近期,福州市鼓楼区审计局在区卫生健康局预算执行和决算草案审计、区属基层医疗机构专项审计调查中,同步关注卫健系统内部审计机构建立和管理情况,切实提升内部审计指导监督工作质效。
该局结合卫健系统资金量大、涉及面广、医疗服务专业性强等特点,聚焦内审机构设置、人员配备、制度建设和工作开展情况,通过资料核对、座谈交流、现场答疑等方式,解读内部审计政策要求和操作规范,帮助查找内审工作薄弱环节。
审计调查发现,卫健系统内审工作存在三方面突出问题。一是制度建设滞后,2024年7月前长期缺乏统一规范依据。二是制度编制不全面,对照《卫生计生系统内部审计工作规定》,自定制度遗漏了年度计划编制、领导干部经济责任审计、风险管理审计等关键职责条款,制度体系未能实现全覆盖。三是制度执行不到位,实际审计内容未覆盖自定制度规定的重点领域,揭示的问题多局限于会计凭证整理、报销手续等基础性表象问题,未能触及财务收支真实性、合规性及内部控制有效性等深层次内容,监督深度不足。
针对调查发现的问题,该局及时反馈情况,提出整改建议,并持续跟踪指导,督促区卫健局补齐短板、健全机制,推动卫健系统内部审计工作科学规范开展。
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
